Declarasat llenado del capítulo enajenaciones
Buenas tardes foristas, tengo una duda en el llenado del declarasat por enajenación:
Siguiendo los datos que el notario entregó a mi cliente en INGRESOS pongo el valor total en que se vendió; en RETENCIONES pongo tanto el ISR federal como el ISR de la entidad federativa;
en EXENTOS la cantidad exenta de UDIS en RETENEDOR el RFC del Notario, el calculo del acumulable y no acumulable me sale igual al del notario. Cuando me pide el pago provisional pongo el ISR pagado a la federación y el ISR pagado a la Entidad federativa. Mi duda es: si llene correctamente esos campos. Alguien me pudiera ayudar?
Saludos,